为规范企业内部审计管理工作,今年以来,处审计部坚持“以风险为导向,以内控为主线”原则,多措并举积极推进单位内控制度建设,强化对内部权力运行的制约,切实提高企业自身的风险防控能力和内部管理水平。
自2月起,处审计部按照集团公司要求,结合我处实际相继制定出台了《二十九工程处2022年度审计与风控管理工作计划》《二十九工程处审计管理办法》《二十九工程处全面风险管理办法》《二十九工程处内部审计质量控制办法》《二十九工程处内部控制管理办法》《二十九工程处重要领域风险监控预警工作管理办法》等多个内控制度,梳理和规范各项工作流程,形成以规范文件为框架的业务风控办事机制,努力实现“以制度管人,按制度办事”的工作目标。
下一步,处审计部将继续秉承“事前分析、事中监督、事后总结”的内控理念,开展常态化内部控制监督和审计监督,进一步筑牢风险防线,全力服务企业高质量发展大局。(刘传铭)